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国家税务总局税务干部进修学院
国家税务总局税务干部进修学院
关于2018年举办专业化培训项目的函
各有关税务局:
为贯彻落实党的十九大精神,深化税收改革,推进依法治税,充分发挥税收职能作用,帮助广大税务干部提高专业化管理能力,更好地服务税收中心工作、服务税务干部成长,我院结合当前税收工作重心及热点,在认真总结多年举办专业化培训项目经验的基础上,经过深入调研并经校内外专家审查论证,研发了适用于税务机关多岗位专业骨干人才培养、专门业务、党的理论教育和党性教育的专业化培训项目共34个,现分类推介如下,欢迎根据不同项目的主题、对象和目标,组织相关岗位业务骨干报名参训或联系洽谈。
一、2018年培训项目总体安排表
注:各培训项目的具体内容详见附件1或登陆中共国家税务总局党校网站(网址http://www.tax-edu.net,下同)招生招聘——招生信息栏查阅。
二、远程同步课堂培训项目特点及管理要求
远程同步课堂通过互联网直播教师的视频、音频、讲稿、板书等教学内容,打破地域界限,实现异地同步、双向交互的教学方式。远程同步课堂集图、文、声、像于一体,是硬件、软件、教学三位一体的优化组合。远程同步课堂具有覆盖面广、受惠者众、资源共享、灵活度高、成本低廉等特点,是“互联网+”时代干部教育培训模式和机制创新的具体举措。
远程同步课堂培训项目由参训单位组织本单位税务干部在符合技术条件的教室(会议室)集中听课(具体要求见附件2),学员可使用微信、短信等即时通讯工具与教师远程互动与答疑;参训学员名单请在报名截止日前报税务干部进修学院,以便制发结业证书;培训期间学员管理及教辅工作,由参训单位安排人员负责;包括培训期间的考勤、研讨由参训单位根据学院提供的材料组织实施。
三、报名参训方式
为确保培训组织工作的顺利实施,自函到之日起开始接受报名,报名截止时间为每期培训班报到日前10天,额满为止。报名工作以县局以上税务机关为单位统一组织,同时请各报名单位通知参训学员登陆中共国家税务总局党校网站招生招聘——招生信息栏下载本 函电子稿,以便注册登记接站信息。
报名时请填写《国家税务总局税务干部进修学院2018年专业化培训项目报名表》(见附件3),或登陆中共国家税务总局党校网站招生招聘栏下载。为提高报名效率,建议报名单位登陆中共国家税务总局党校门户网站http://www.tax-edu.net,进入招生招聘——培训报名入口,直接注册报名。
欢迎各税务机关开展全年培训项目一揽子报名,在年初将拟参加各项目培训的人数、班期一次性发送我院。如不能做到全年培训项目一揽子报名,请按《2018年专业化培训项目总体安排表》分批组织报名。
四、培训费用
(一)落地培训费用按每人每天550元的标准(含师资费、食宿费、场地费、资料费等)收取。培训学员住宿为双人标准间,用餐为标准自助餐,上课全部在多媒体教室。培训费用可通过银行汇款或由学员自带。
(二)远程同步课堂培训费用:每个教学单元半天培训费2000元,如需发放培训结业证书,须缴纳学员注册费每人50元。
(三)银行汇款账号如下:
单位名称:国家税务总局税务干部进修学院
账号:32001744336051149933
开户银行:建设银行扬州市百合园支行
五、联系方式
联系地址:江苏省扬州市扬子江北路515号;邮编:225007
联系单位:国家税务总局税务干部进修学院教务处
报名联系人:陈老师、舒老师;联系电话:0514-87806663、87701292;传真:0514-87806661;电子信箱: yzsyjwc@126.com。
六、接站须知
需要安排接站的学员请登录学院门户网站http://www.tax-edu.net,进入招生招聘——学员接站入口,最迟于报到日前2个工作日注册登记接站信息(如不按时注册登记,将无法安排接站)。
接站咨询电话:0514-87806600;电子信箱: yzsyjwc@126.com。
已登记接站信息的学员,在报到当日,可在各接站地点与接站人员联系,各接站点联系手机(仅限报到当日开通)为,南京机场:13952796377;南京火车站:13952796379;南京火车南站:15152726952;镇江火车站:15152726796;镇江火车南站:13616296627;扬州泰州机场:13665212365;扬州火车站:13952755617。
自行报到地点:江苏省扬州市扬子江北路515号,国家税务总局税务干部进修学院教学A楼一楼注册中心。
特此致函。
附件:1.2018年专业化培训项目(培训对象、目标、课程设置及收费标准等)
2.远程同步课堂接收端技术要求
3.国家税务总局税务干部进修学院2018年培训项目报名表
国家税务总局税务干部进修学院
2017年12月23日
进出口税收管理与检查专业骨干中级培训班项目计划书
一、培训对象
国税系统在进出口税收管理、税源管理、税务稽查、风险防控等岗位,税收工作年限达5年以上,且具有一定进出口税收基础知识和工作经验的业务骨干、部门负责人及分管领导。参训学员可将日常工作中涉及到出口退(免)税骗税案例进行归纳整理,培训时带来电子版,并发至教学联络员邮箱:wwq202566@126.com,供大家学习参考、案件答疑以及经验交流。
二、培训目标
通过培训,帮助学员了解当前我国对外贸易经济发展的趋势,熟悉国际贸易、出口货物通关及外汇管理知识,掌握进出口税收政策与管理规定,提升学员防范风险和检查手段的能力,为基层税务机关培养一批政治素质强、业务技能高的骨干。
三、培训时间
在校培训时间共16天,其中课堂教学12天,休息与健身2天,报到、返程2天。
四、课程设置
模块
| 培训内容
| 课时(天)
| 团队建设与
党性教育
| 1. 入学教育
|
| 2.破冰:学习型团队的建立
| 0.5
| 3.党性教育课程
| 0.5
| 4.参观税务系统警示教育展
|
| 相关知识
| 1.国际贸易及国际货运代理
| 0.5
| 2.外汇及反洗钱管理分析
| 0.5
| 3.增值税发票使用及电子底账管理
| 0.5
| 专业提升
| 1.出口货物劳务退(免)税政策与管理
| 1.5
| 2.跨境服务增值税政策与管理
| 0.5
| 3.出口退(免)税会计处理
| 0.5
| 4.出口退(免)税规范要点解读
| 0.5
| 5.出口退(免)税审核系统疑点处理
| 0.5
| 6.出口退(免)税单证管理
| 0.5
| 7.出口退(免)税预警数据分析
| 0.5
| 8.出口退(免)税风险识别
| 0.5
| 9.出口退(免)税检查及方法
| 1
| 涉税法律
| 1.出口退税相关政策法规解析
| 0.5
| 2.出口退税争议及处理方略
| 0.5
| 3.经济合同涉税风险
| 0.5
| 案例互动
| 案例1:手机行业出口退(免)税检查手段
| 0.5
| 案例2:出口货物供货企业检查手段
| 0.5
| 辅助事项
| 1.角色转换
| 0.5
| 2.综合测评
| 0
| 网课选修
| 1.公文写作知识与技巧
|
| 2.中国古典文学作品赏析
|
| 研讨交流
| 你认为跨境服务贸易管理中有哪些亟待解决的问题?
| 0.5
| 其它安排
| 1.休息与健身
| 2
| 2.报到、返程
| 2
| 合计
| 16
| 五、主要课程简介
1.国际贸易及国际货运代理
本课程通过介绍当前形式下国际贸易新模式,分析当前出口涉税的最新手段,从实际案例出发,由浅到深、由点到面地组织学习,使学员能够全面了解国际贸易知识、流程、形式及国际货运代理的运作,提高辨别国际贸易中业务的真实性、合法性的能力。
2.外汇及反洗钱管理分析
本课程分为外汇账户管理、货物贸易外汇管理改革概述、改革后货物贸易外汇收支业务流程与管理三个方面,帮助学员掌握进出口外汇结算和外汇监测系统操作的基本原理,熟悉从事出口退税业务工作必须掌握的业务知识,了解出口退税业务管理处理这些业务的政策依据,实现独立开展出口退税管理和查办大要案综合能力的提升。
3.增值税发票使用及电子底账管理
本课程主要介绍了增值税专用发票的基础知识,包括我国增值税发票的体系、增值税发票的管理方式、金税三期系统中增值税发票管理、金税三期电子底账管理方式、电子底账运用技巧等内容,帮助学员掌握增值税发票的组成方式、管理现状及金税三期系统中电子底账的管理方式及具体运用方式,为后期课程提供增值税发票的基础知识。
4.出口货物劳务退(免)税政策与管理
本课程以出口退(免)税基本要素、出口退税与免税及征税政策规定、出口退(免)税申报管理与退、免、征之间税收转换为主要内容,重点从出口退(免)税原理与实务操作之间的逻辑关系入手,探索和解决政策中遇到的难点、痛点及热点问题。同时,对新业态行业及发展前景、外综服税收政策及风险管理、跨境电商退税政策及风险管理、特殊监管及自贸区政策与风险管理、市场采购免税商品税收政策等五个方面不同之处,重点分析特殊贸易业务中,处理的方法以及标识代码等内容,区别与一般贸易业务的不同点。通过本课程的学习,帮助学员掌握进出口税收管理的重点内容,熟悉出口退(免)税办理流程及申报管理,了解退、免、征税之间转变的要求与条件,以及新业态行业税收政策的重点内容,不断提高税务干部基层税收执法能力和管理能力的提升。
5.跨境服务增值税政策与管理
本课程以跨境服务的基本核心理念为视角,结合OECD增值税原理,对跨境服务业务进行政策与实务剖析,重点讲解零税率服务及免税服务的政策规定与税收管理等问题,通过本课程的学习,帮助学员掌握跨境服务业务政策理念,熟悉跨境零税率、跨境免税政策的规定,掌握跨境服务退(免)税管理的要点,不断提高税务干部跨境业务税收管理水平与税收执法能力。
6.出口退(免)税会计处理
本课程分为打出口退(免)税会计处理科目设置、生产企业免抵退税会计核算与实务操作、外贸企业免抵退税核算与实务操作、出口退(免)税特殊事项的核算与实务操作四个方面。通过学习帮助学员掌握增值税会计核算的一般原理,熟悉出口退免税具体核算与会计处理方法。
7.出口退(免)税规范要点解读
本课程主要介绍出口退(免)税规范的要点,涵盖出口退(免)税岗位职责和工作流程、基础信息管理、退(免)税服务、退(免)税办理、退(免)税风险管理、出口税收证明管理及其他相关管理等出口退(免)税日常管理的重要环节,对相关内容进行解读并指出可能的执法风险。帮助学员掌握税务机关办理出口退(免)税的基本流程,熟悉重点环节的风险,了解因不按流程操作而导致的后果,实现出口退(免)税规范操作能力和防范风险能力的提升。
8.出口退(免)税审核系统疑点处理
本课程以出口退(免)税审核实务为主线,以疑点解析为着力点,运用讲授与案例相结合的方式,做到理论与实际相结合,使学员全面了解出口退税审核流程和系统疑点设计原理,熟悉疑点处理规则和方法,提升实务操作水平和复杂问题处理能力。
9.出口退(免)税单证管理
本课程主要介绍出口退(免)税备案单证、证明类单证的政策和管理规定,包括购货合同、出口货物装货单、出口货物运输单据等出口退(免)税备案单证的政策规定、管理要求、违规违法处理等内容,以及《代理出口货物证明》、《出口货物退运已补税(未退税)证明》、《出口货物转内销证明》等相关证明类单证的办理流程、出具要求等内容。通过学习帮助学员了解出口退(免)税备案单证管理的重点内容,熟悉出口退(免)税证明类单证办理的操作规范,掌握出口退(免)税单证管理的管理要点和检查技巧,提升出口退(免)税管理人员的执法能力与水平。
10.出口退(免)税预警数据分析
本课程主要针对进出口税收管理岗位的税务干部学习,课程主体分为预警评估背景介绍、预警数据筛选的思路与方法、大数据在预警分析工作中的应用三个方面。通过学习帮助学员了解出口退税预警风险识别指标体系,掌握基础数据分析方法,有效应对出口退(免)预警风险。
11.出口退(免)税风险识别
本课程从出口退(免)税风险类别、出口退(免)税执法风险点梳理、出口退(免)税执法风险防范三大方面,对现行出口退(免)税政策、管理操作、廉政建设等方面的执法风险进行梳理,并提出应对措施和手段。通过学习帮助学员掌握出口退(免)税风险类别及风险点,了解管理中风险防范的难点及应对手段,不断提高税务干部执法能力和管理能力,有效降低出口退(免)税执法风险。
12.出口退(免)税检查及方法
本课程针对当前打击和预防出口骗税的难点与重点问题为切入点,分析当前出口骗税的最新手段, 并以纳税评估检查的组织实施与方法为引线,从案头分析、书面询证、税务约谈、发函调查、实地核查等各方面进行讲解,突出实地检查的手段与方法。通过学习帮助学员掌握出口骗税检查的重点内容,熟悉出口骗税的手段与方式,了解实地检查程序及实施程序,不断提高学员税收检查及执法能力的提升。
13.出口退税相关政策法规解析
本课程主体分为出口退税相关法律历史渊源、现阶段出口退税相关法律规定、骗取出口退税法律责任、出口退税案件定性与要求等四个方面。通过本课程的学习,帮助学员了解出口退税相关法律体系,熟悉不同位阶出口退税相关法律规定,掌握骗取出口退税行政责任、刑事责任的涵义、要件和不同类型相关法律规定,结合骗税案件查处实际情况,总结归纳骗取出口退税、收受虚开发票用于出口退税、备案单证违法、不规范的出口业务、税号申报不实等六种涉税违法案件行政调查处理方式,切实解决骗取出口退税案件定性难问题。
14.出口退税争议及处理方略
随着依法行政的推进以及纳税人权利追求的高涨,税务机关应对纳税争议将成为一项常态工作。本课程针对出口退税税务稽查及进出口税收管理岗位的税务干部应对税务争议的工作需要,主要介绍出口退税税务稽查以及进出口税收管理过程发生纳税争议的表现、原因以及处理的策略,包括可能涉及的听证、复议、诉讼各环节的主要工作等内容。
15.经济合同涉税风险
本课程是主要针对合同在税收征管中的应用开展组织学习,采取讲授式与案例式相结合的教学方式,从不同角度引入知识点,通过本课程的学习,能够帮助学员掌握合同法的基本制度,熟悉合同在税收上的法律效果,了解各类合同涉及的各种涉税风险,从而提高税务干部税收管理中对合同的审查和应用。
16.案例1:手机行业出口退(免)税检查手段
本课程以手机行业为切入点,使学员了解手机行业的特征、生产流程、最容易出现问题的方面,熟悉检查的手段、检查的程序、检查的内容、检查的重点,掌握不予退税或虚假骗税的疑点,旨在帮助参训学员切实提高出口退税检查的能力,防范出口骗税发生。
17.案例2:出口货物供货企业检查手段
本课程主要对出口退税管理规程(1.1)中明确的供货企业提供出口货物暂不退税和不予退税的情形进行讲解,分析供货企业与出口企业之间的关联特点。通过本课程的学习,了解供货企业提供出口货物暂不退税和不予退税的情形,熟悉供货企业与出口企业之间的关联特点,掌握检查的手段、检查的重点与方法、增值税专用发票的使用、货物流检查、资金流检查等涉税情况。
六、培训师资
本项目采用讲授式、案例式、研讨式、实训式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课。授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的教师承担。
七、培训费用
按照每人每天550元计16天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间。
进出口税收管理与检查专业骨干高级培训班项目计划书
一、培训对象
国税系统在进出口税收管理、税源管理、税务稽查、风险防控等岗位,税收工作年限达8年以上,且熟悉进出口税收相关知识的业务骨干、部门负责人及分管领导。参训学员可将日常工作中涉及到出口退(免)税骗税案例进行归纳整理,培训时带来电子版,并发至教学联络员邮箱:wwq202566@126.com,供大家学习参考、案件答疑以及经验交流。
二、培训目标
通过培训,帮助学员熟悉进出口税收政策及相关知识,熟练掌握打击出口骗税的稽查程序与方法,以及行政定性的疑难问题处理,了解国地税联合稽查和税警协同的步骤与技巧,为基层税务机关培养一批政治素质强、业务技能硬的高端人才。
三、培训时间
在校培训时间共16天,其中课堂教学12天,休息与健身2天,报到、返程2天。
四、课程设置
模块
| 培训内容
| 课时(天)
| 团队建设与
党性教育
| 1. 入学教育
|
| 2.破冰:学习型团队的建立
| 0.5
| 3.党性教育课程
| 0.5
| 4.参观税务系统警示教育展
|
| 理论知识
| 1.进出口通关流程与单证识别
| 1
| 2.税务稽查方法论
| 0.5
| 3.出口退(免)税政策解析
| 1
| 4.进出口环节海关税收管理
| 0.5
| 专业提升
| 1.打骗打虚选案的方法与技巧
| 0.5
| 2.打击出口骗税检查方法与技巧
| 1
| 3.打击虚开增值税专用发票检查方法与技巧
| 0.5
| 4.打骗打虚案件审理实务
| 0.5
| 5.打骗打虚案件移送难点分析
| 0.5
| 6.打骗打虚税警协作经验介绍
| 0.5
| 7.国地税联合稽查实践与应用
| 0.5
| 8.出口退(免)税风险与识别
| 0.5
| 9.新业态行业税收政策与风险应对
| 0.5
| 涉税法律
| 1.出口骗税案件取证与定性标准
| 0.5
| 2.税务行政诉讼应对策略
| 0.5
| 案例推演
| 案例1:循环出口骗取退税案例分析与点评
| 0.5
| 案例2:“四配”出口骗取退税案例分析与点评
| 0.5
| 辅助事项
| 1.角色转换
| 0.5
| 2.综合测评
| 0
| 网课选修
| 1.国学蕴含的管理智慧
| 0
| 2.如何组织税收科研调研与论文撰写
| 0
| 研讨交流
| 如何解决出口骗税案件定性难、移送难的问题
| 0.5
| 其它安排
| 1.休息与健身
| 2
| 2.报到、返程
| 2
| 合计
| 16
| 五、主要课程简介
1.进出口通关流程与单证识别
本课程从海关和物流等视角为切入点,主要讲述进出口货物单证流程和识别方法等内容,包括海运、空运等不同的运输方式下的货物流、信息流、单证流和海关介入的舱单管理流程,通过案例式、诊断式、建构主义教学方法,让学员掌握各种真伪单证识别的技能,为打虚打骗专项检查工作顺利开展奠定良好的基础。
2.税务稽查方法论
本课程以打击虚开骗税为切入点,具体包括税务稽查方法内涵外延、税务稽查方法集成创新和税务稽查方法论拓展提升三部分。同时,立足国内外税务稽查学科和方法的最新理论成果和研究结论,对多个学科和交叉学科在税务稽查领域中运用的最新进展和相关成果进行深入讲解。
3.出口退(免)税政策解析
本课程以出口退税与免税及征税政策规定、出口退(免)税申报管理与退、免、征之间税收转换为主要内容进行讲解,着眼于税务人员在日常工作管理中的实际需求,重点从出口退(免)税原理与实务操作之间的逻辑关系入手,探索和解决政策中遇到的难点、痛点及热点问题,使学员对所学专业知识有一个更深的理解和认识。
4.进出口环节海关税收管理
本课程以进口环节税收概况、进口环节税收征收管理、海关征税主要要素、出口环节税收管理等四个方面为切入点,从不同层次进行分析,重点讲解进口环节税与行邮税的区别、进口关税与出口关税的不同,为本项目后续课程的学习奠定一个前置基础。
5.打骗打虚选案的方法与技巧
本课程主要从打骗打虚选案背景介绍、虚开和骗税两种涉税违法行为的选案思路与方法、大数据在未来工作中的应用等三个方面入手,让学员掌握双打工作中的选案方法与技巧,以便更好地开展各项检查工作。通过学习帮助学员熟悉票源、洗票、变票和受票企业特征,结合行业特点筛选重点案源。了解新形势下虚开和骗税违法行为的手法及行业特点,充分利用现有的数据资源,深入挖掘跨地区团伙式串案,实现选案技能和查办大要案综合能力的全面提升。
6.打击出口骗税检查方法与技巧
本课程针对当前打击和预防出口骗税的难点与重点问题为切入点,以专项检查的组织实施为引线,分析出口骗税行成的因素、手段与方法,重点讲解检查的技巧和涉税案件的定性问题,通过学习使学员能够进一步掌握相关知识点,熟悉出口骗税的手段与方式,了解实地检查程序,不断提高税务干部出口退税检查及管理能力。
7.打击虚开增值税专用发票检查方法与技巧
本课程主要对增值税专用发票管理、总局打骗打虚稽查重点、虚开增值税专用发票的现状、手段、检查方法及税务处理等内容进行讲解,结合虚开增值税专用发票案例,对虚开发票、善意取得发票进行界定与识别,掌握打击虚开增值税专用发票违法行为的手段,为开展打击虚开增值专用发票专项检查奠定基础。
8.打骗打虚案件审理实务
本课程主要介绍审理打虚打骗案件时,重点关注审核证据及合理定性等内容,保证稽查机构依法行使职权,保证税收违法案件的查处质量,确保对各类税收违法案件处理的公正、公平,保护纳税人的合法权益,减少税务机关执法风险的发生。通过学习让学员充分认识到税务案件审理的重要性,同时了解虚开发票案件与出口骗税案件审理的业务规范与风险提示,掌握虚开发票案件与出口骗税案件审理的方法与技能,不断提高打击税收违法行为的能力。
9.打骗打虚案件移送难点分析
本课程从打骗打虚案件面临的实际困难、案件移送难点分析、相应措施建议等三个方面进行讲解,主要讲明税务人员在案件查处过程中常见涉税难点情形的处置、应当规避的问题,为打骗打虚案件顺利开展提供参考意见。
10.打骗打虚税警协作经验介绍
本课程以公安机关办理涉税案件简述、虚开和骗税案例分析、税警协作的经验、行政案件移送等四个方面为切入点,立足国内外税务稽查学科和方法的最新理论成果和研究结论,结合最新法律规定,重点介绍税警协作的经验和常见问题的处理,为打虚打骗专项检查工作的顺利开展提供参考。
11.国地税联合稽查实践与应用
本课程以《深化国税、地税征管体制改革方案》和《国家税务局地方税务局联合稽查工作办法(试行)》两个文件精神为指引,主要讲解各地区国地税稽查局落实联合检查的具体情况,以“国地税合作”为契机,采取积极措施,完善合作沟通体制机制,打破传统界限,更好地发挥税务稽查基本职能,凭借国地税稽查合力强有力地震慑税收违法行为。
12.出口退(免)税风险与识别
本课程主要以出口退税日常管理中常见的风险为内容,讲解出口货物退(免)税共性涉税风险、生产企业免抵退税涉税风险、外贸企业免退税涉税风险、防范出口退税风险应对措施等四个方面的问题,通过学习使学员能够了解执法风险的触发点与难点、掌握规避风险的方法,从预警评估的层面进行分析与判断,以减少税收风险。
13.新业态行业税收政策与风险应对
本课程主要从新业态行业及发展前景、外综服税收政策及风险管理、跨境电商退税政策及风险管理、特殊监管及自贸区政策与风险管理、市场采购免税商品税收政策等五个方面入手进行讲解,重点分析特殊贸易业务中,处理的方法以及标识代码等内容,区别与一般贸易业务的不同点,使学员对新业态行业知识有一个全新的认识和理解。
14.出口骗税案件取证与定性标准
本课程是税收法律实务课程,主要涉及税收执法对出口骗税案件取证定性标准的分析,从证据的性质和证明的链条两个方面分析取证定性的注意事项和应当规避的误区,以掌握不同类型证据的证明力、取证难点和应当注意的风险点,提升打击出口骗税案件稽查取证工作能力,降低税收执法风险。
15.税务行政诉讼应对策略
本课程针对税务稽查及进出口税收管理岗位的税务干部应对税务行政诉讼的工作需要,主要介绍税务行政诉讼案件应对的准备,庭审中的策略两部分内容。其中包括法律知识及相关知识的准备、答辩书的撰写、诉讼材料的审查与提交、代理人的确定、质证的策略、代理意见的陈述策略、最后陈述的策略等内容。
16.案例1:循环出口骗取退税案例分析与点评
本课程是一门技能应用型的专业课程,重点针对稽查实施等相关岗位,对出口退税管理部门的日常工作也有一定的促进作用。课程主体分为循环出口骗取退税案例介绍、操作手段分析、作案特点概述、查处思路探究四个方面。为达到更好的教学效果,以评委(老师)和大众评委(学员)对授课老师点评互动的创新形式,实现经验的交流、业务水平的提高和知识的更新。
17.案例2:“四配”出口骗取退税案例分析与点评
本课程以某“配货、配票、配单、配汇”循环出口骗取退税案例为引线,通过讲解出口骗税的常用手法和检查过程,分析主要作案手段、如何实施税务稽查以及采用的方法。为达到更好的教学效果,以评委(老师)和大众评委(学员)对授课老师点评互动的创新形式,实现经验的交流、业务水平的提高和知识的更新。
六、培训师资
本项目采用讲授式、案例式、研讨式、实训式等教学方法,紧密联系税务系统工作实际进行授课。授课师资由国家税务总局税务干部进修学院具有丰富干部培训经验的专兼职教师承担。
七、培训费用
按照每人每天550元计16天收取培训费用,包含食宿费用在内,住宿条件为标准间。
附件2:
国家税务总局税务干部进修学院
远程同步课堂接收端技术要求
同步课堂是利用计算机、网络、多媒体设备等硬件环境,依托专业的同步课堂平台,实现异地、同时、实时、互动教学和学习的教学模式,是教育信息化和网络化的总体趋势和目标。
网络要求:接收端教室需配备计算机并联通互联网,并达到以下要求:(1)独享带宽≥4M;(2)丢包率≤1%。
所需设备
接收教室需要配备:简单多媒体设备、视频设备及音频设备(可选)等。
设备类别
| 设备名称
| 主要功能描述
| 主要技术参数
| 备注
| 简单多媒体设备
| 计算机+投影仪
| 连接同步课堂,并将内容呈现出来
| 教室现有计算机、投影仪即可
| 必备
| 视频设备
| 学生摄像机
| 拍摄接收教室的学生画面
| 1.1080P高清
2.接口:HDMI/DVI/
HDSDI/分量;
3.镜头:遥控器操作变焦、自动聚焦、自动光圈;
4.云台转动角度:水平0~90°,垂直-30°~90°;
5.具有自动白平衡和亮度调节功能、色彩逼真;
6.具有预置位设置功能;
| 可选
| 音频设备
| 麦克风
| 采集接收教室学员上课说话的声音
| 1.可以清晰采集到学员的声音
2.拾音距离不低于1米;
3.具有噪音消除、回声抑制的功能;
4.麦克风为可充电式设备,或使用充电电池;
5.支持2个及以上麦克风同时输入音频。
| 可选
| 有源壁挂音箱
| 输出同步课堂设备和资源全覆盖电脑的声音
| 1立体声有源音箱;
2.额定功率≥10W;
| 必备
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| 3.应用操作规范
(1)首次使用时,提前一天就行安装测试,主要测试内容为网络是否畅通、系统是否正常安装运行。具体操作见《国家税务总局干部学院同步课堂接收端使用手册》。
(2)每次上课主讲教师、辅助教师(接收教室端)要提前10分钟到达教室,依次开启同步课堂终端、计算机、投影机、无线麦、音箱等设备。
(3)主讲教师登陆同步课堂系统,双方进行测试,互相检测视频、音频接收效果。辅助教师重点检查主讲课堂的教师视频是否清晰、跟踪是否正常,以及教师的声音是否清晰,音量是否适中。
(4)主讲教师根据室内光线情况,决定是否开灯或关闭窗帘,调节室内光线;检查接收教室的光线情况、摄像机拍摄角度是否合适、音量是否合适,通知辅助教师及时调整,确保双方音视频效果良好。
(5)主讲老师开始讲课同时开启录屏功能,记录课堂实况,以备接收端网络或其他故障时,回放该门课程。
(6)若遇到突发问题,请联系管理员,联系电话:0514-87806930、0514-87806630、18005278518。
附件3:
国家税务总局税务干部进修学院
2018年培训项目报名表
(请将此件盖章后传真至0514-87806661)
序号
| 项目名称
| 期次
| 人数
| 是否报名远程同步课堂项目
| 1
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| 2
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| 3
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报名单位联系人姓名: 办公电话:
手机号码: 电子信箱:
报名单位: (公章)
报名时间:
年 月 日
参训学员名册
(请于报到日前10天,按下表格式提供参训学员名册并发送到yzsyjwc@126.com)
项目名称: 期次:第 期
序号
| 姓 名
| 性别
| 单 位
| 职 务
| 移动电话
| 备注
| 1
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| 2
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| 3
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| 4
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| ……
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| ……
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| ……
| 报名单位联系人姓名: 办公电话:
手机号码: 电子信箱:
年 月 日
室主:王文清,男,硕士研究生、高级会计师、高级经济师、外贸会计师、国家税务总局税务干部进修学院副教授、上海财经大学特聘教授、硕士生导师、北京财税研究院研究员,中国税网(中国税务报)税收政策特约撰稿人,国家税务总局教育中心、督察内审师资库教师,中国税务总监高峰论坛2014年度"十大税务杰出人物",曾任山东省税收学会理事、山东国税12366纳税服务热线坐席专家,2016年全国打虚打骗专项检查工作政策调研组长,具有十多年的基层税务工作经验。出版过《现行出口退(免)税政策解析与评估管理》等7部书籍,在《财税研究》、《税务研究》、《国际税收》、《财务与会计》、《中国财政》、《中国税务报》等杂志及报刊发表文章400余篇,多项获得国家及省级税收科研成果奖项,荣立二等功两次,三等功两次。主要研究增值税、营改增、进出口税收管理、打击出口骗税、新业态行业及跨境贸易与电商税收政策。主讲《打击出口骗税稽查技巧》、《出口退(免)税操作及最新政策解析》、《出口退(免)税纳税评估及风险防范》、《电子商务运作与税收政策》、《出口企业风险应对与筹划实务》、《营改增政策解析与实务》、《外贸出口新业态行业发展与税收管理》等课程,对增值税、出口退(免)税及新业态行业税收政策、检查及实务操作具有较深的研究与教学水平。
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